Запорожьепр.Соборный, 162, КЦ «Байда», центральный вход, 3 этаж, конференц-зал 09 октября 2017г.Длительность - 4 часа Целевая аудитория:Руководитель предприятия, бухгалтер Количество мест ограничено

Лекторы

Программа

Волянюк И.А.
  Волянюк И.А.
  10:00 - 14:30

2017-10-09 И.Волянюк ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПО ИТОГУ 3 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

В программе семинара - практические аспекты составления декларации по налогу на прибыль, исчисления НДС и единого налога, новые формы отчетности по налогам, принятые в 2017 году, а также только новые нормативы и разъяснения, связанные с трудовыми отношениями и оплатой труда


1. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ.
Декларация по налогу на прибыль за период 3 квартала 2017 года:
- на что обратить внимание в основной форме декларации,
- заполнение приложений к декларации: РІ, АМ, ЗП, АВ, ПН, ЦР и ВП,
- исправление ошибок в декларации, допущенных в прошлых отчетных периодах.
Основной акцент на:
- операциях с необоротными активами (учитываем изменения 2017 года);
- сомнительной и безнадежной задолженности, обеспечениях;
- операциях с нерезидентами,
Первичные документы: минимальные требования для подтверждения операций в финансовых и налоговых целях. Применение печатей и электронных подписей.
Нормативные документы по ведению бухгалтерского учета и определение «налоговых» расходов.


2. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ.
Составление и регистрация налоговых накладных и расчетов корректировок к ним.
Составление налоговых накладных: варианты ошибок и последствия.
Расчеты корректировок к налоговым накладным: прследние тенденции.
«Бестоварность» операций: как защитить налоговый кредит.
Приостановление регистрации налоговых накладных: что предусмотрено законом и что на практике.

Объект и база для НО по НДС.
Признание НО по п. 198.5 НКУ. Бесплатные и «дешевые» поставки.
Обычная цена для исчисления базы обложения.
Формирование налогового кредита.
«Импорт» и «экспорт» услуг: определение места поставки услуг по операциям с нерезидентами.
Списание дебиторской и кредиторской задолженности (налоги и отражение в учете). Исковая давность.
Составление декларации по НДС.
Типичные ошибки и их исправление.
Как включаются в налоговый кредит суммы НДС по «старым» налоговым накладным и таможенным декларациям.

3. ЕДИНЫЙ НАЛОГ. НОВЫЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ДРУГИМ НАЛОГАМ, ПРИНЯТЫЕ В 2017 ГОДУ. ВЭД-ИЗМЕНЕНИЯ.
Расчет дохода плательщиков ЕН - обсуждение позиции ГФС.
Ошибки в декларации плательщика единого налога - юридического лица.
Первичные документы у ФОП и заполнение книги учета доходов.
Перспективы сохранения единого налога в системе налогообложения.
Последние изменения в ВЭД-законодательстве.

4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОПЛАТА ТРУДА.
Вопросы исчисления и оплаты НДФЛ и ответственность.
Составление формы 1ДФ: последние разъяснения.
Практика исчисления ЕСВ.
"Командировочные" вопросы.
Ответственность за нарушение трудового законодательства.

А ТАКЖЕ: последние разъяснения об использовании наличности и РРО, ответы на запросы ГФС, встречные сверки, о применении штрафов, перспективное налоговое и бухгалтерское законодательство.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ.

Билеты

Билет “для Клиента ProSeminar” - 370 грн.
Билет “STANDART” - 450 грн.

Регистрация

загрузка карты...
АДРЕС:пр.Соборный, 162, КЦ «Байда», центральный вход, 3 этаж, конференц-зал